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前臺單據(jù)管理制度(二)

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酒店前臺單據(jù).jpg

6.  使用規(guī)范:

(1) 各單據(jù)應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)使用。

(2) 作廢單據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)完整無缺,備注原因,領(lǐng)班以上人員簽字確認。

(3) 單據(jù)應(yīng)按流水號碼順序使用,不得丟失。

(4) 單據(jù)金額應(yīng)與實際收入金額一致。

(5) 單據(jù)使用后應(yīng)按領(lǐng)用號段進行銷號。

(6)  不得使用單據(jù)制作假賬目。

7.  使用細則:

(1) 前臺賬單、押金單為個人使用并負責保管,領(lǐng)用個人為單據(jù)責任人。

(2) 商務(wù)中心賬單、車隊賬單、小酒吧賬單、房價、雜項變更單單據(jù)、外幣兌換水單為共同使用,班組領(lǐng)用負責人為單據(jù)責任人,并保證單據(jù)的合理使用和安全。

(3) 押金單賓客聯(lián)應(yīng)蓋上“結(jié)賬專用章”、外幣兌換水單應(yīng)蓋上“外幣兌換專用章”后使用。

(4) 單據(jù)領(lǐng)用后應(yīng)按照規(guī)定按單據(jù)順序使用,杜絕跳號使用。    

(5) 臨時借用單據(jù)應(yīng)做好相應(yīng)的書面交接手續(xù),便于核銷。

(6) 單據(jù)使用后應(yīng)按順序登記在報表中,作廢、借用的單據(jù)也應(yīng)備注。

(7)  作廢單據(jù)應(yīng)保持一式三聯(lián)完整,由經(jīng)辦人備注作廢原因,領(lǐng)班以上簽字證明。

(8)  單據(jù)金額應(yīng)與實際收入金額一致。

(9)  單據(jù)財務(wù)聯(lián)、作廢完整的單據(jù)應(yīng)與報表同時上交審計審核。

(10) 單據(jù)應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)合法使用,不得制作假賬目等操作。

(11) 所有涉及收入的單據(jù)不得丟失、撕毀等,若一式三聯(lián)丟失除承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任外,還應(yīng)書面說明后上報飯店領(lǐng)導批示處理。

8.  單據(jù)核銷:

(1) 前臺賬單、商務(wù)中心賬單財務(wù)聯(lián)與報表一起上交審計復核,同時上交存根聯(lián)并核銷。

(2) 押金單財務(wù)聯(lián)與押金收入上交出納核實,審計核對電腦收入與單據(jù)收入無誤后在存根聯(lián)上簽字確認,當押金單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(3) 車隊賬單財務(wù)聯(lián)與報表一起上交審計復核,審計核對電腦收入與單據(jù)收入無誤后在存根聯(lián)上簽字確認,當車隊賬單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(4) 外幣兌換水單銀行聯(lián)與外幣一起上交出納解款,當水單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(5) 房價、雜項變更單每日夜審前上交審計與電腦變更的各項操作復核,無誤后在存根聯(lián)上簽字確認,當變更單一本使用完畢后上交審計按本核銷。

(6) 小酒吧賬單賓客聯(lián)與財務(wù)聯(lián)上交審計復核收入與賬單收入是否一致,同時上交存根聯(lián)與客房部的手工每日消耗明細報表訂在一起交審計核銷。

備注:如押金交接下班次入賬的應(yīng)將有交接人簽字確認,同時核實押金交接記錄是否一致,并在交接人的電腦賬目中核對該押金。

9.  單據(jù)保管:

(1) 單據(jù)領(lǐng)出后由財務(wù)部資料管理員做好書面登記手續(xù),各類單據(jù)分類登記,將未使用的單據(jù)置放于防火防潮的安全區(qū)域保管。

(2) 使用部門可指定領(lǐng)班以上到財務(wù)部資料管理員處領(lǐng)用單據(jù)。

(3) 統(tǒng)一由領(lǐng)班領(lǐng)用的單據(jù),領(lǐng)班為單據(jù)的第一責任人,領(lǐng)班應(yīng)做好員工領(lǐng)用的登記手續(xù)。

(4) 使用部門單據(jù)領(lǐng)用負責人應(yīng)將未使用的單據(jù)置放于防火防潮的安全區(qū)域保管。

(5) 檔案保管員或領(lǐng)班應(yīng)對已經(jīng)審核銷號的單據(jù)整理歸檔,按照規(guī)定存放至有效年限后,根據(jù)銷毀規(guī)定進行銷毀。凡借用單據(jù)財務(wù)聯(lián)資料的,應(yīng)辦理借用登記手續(xù)。


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