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前臺備用金管理制度

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備用金.jpg

1.  領(lǐng)用流程:

(1) 由前臺主管辦理備用金領(lǐng)用手續(xù)(前臺主管為第一責任人),由前廳部經(jīng)理簽字后報財務(wù)部審批。

(2) 飯店領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后交總出納,前臺主管向總出納領(lǐng)取備用金交接前臺使用。

2.  使用流程:

(1) 備用金以班班交接形式交接,每班次應(yīng)保證其正確完整。

(2) 備用金交接時應(yīng)有相應(yīng)的書面記錄,交接雙方簽字確認。

(3) 非正常班次時間臨時需要借款的按權(quán)限規(guī)定辦理借款手續(xù),若手續(xù)未按規(guī)定辦理的按財經(jīng)紀律處理。

(4) 非正常班次時間臨時向前臺收款處用于賓客需要的,由借款人寫出書面借款單,報財務(wù)經(jīng)理或飯店領(lǐng)導(dǎo)批準后借款。(三百元以內(nèi)由前廳經(jīng)理批準后可用于臨時借款賓客需要)

(5) 非正常班次時間臨時向營業(yè)款借款用于兌換用途的,由前臺主管寫借條備注原因,增加兌換備用金總額在交接本上備注,前臺服務(wù)員將借條代現(xiàn)金投幣次日外幣解款時將借條金額沖抵后,出納支付外幣等值人民幣金額交外幣兌換,同時核銷借條和備用金總額記錄。

(6) 正常班次時間因收不抵支(收押金和營業(yè)款現(xiàn)金額不足退押金)的情況下需向外幣兌換備用金或出納借款,用于賓客退款。由當事人向兌換員或出納寫出借款單據(jù),備注金額、時間、用途、簽名,領(lǐng)班以上簽字確認,在班次結(jié)束前,將等值人民幣交兌換員或出納換回借款單。

備注:要求當班不得出現(xiàn)現(xiàn)金負數(shù),電腦賬目應(yīng)為正數(shù)。

3.  使用規(guī)定:

(1) 備用金作為日常工作使用,任何人不得占用、留存、挪用。

(2) 備用金原則上不得外借,特殊情況需總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理批準。

(3) 發(fā)現(xiàn)備用金短款無法說明合理去處的,視為貪污、挪用公款行為,除責令補齊短款金額外,開除處理。

(4) 備用金采取班班交接形式,并做詳細的書面記錄。

(5) 若備用金為個人領(lǐng)用的落實個人保管,按照規(guī)定合理使用備用金。

(6) 當遇調(diào)動、離職、辭退時應(yīng)辦理備用金退款手續(xù)后方可辦理其他手續(xù)。

(7) 實行財務(wù)出納定期盤點和審計每日不定期盤點制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。

4.  違規(guī)責任:盤點時發(fā)現(xiàn)“白條抵庫”、“短款”“長款”等情況按財經(jīng)紀律處理


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